你好,可直接计入费用的

老师你好,现在这个是农民专业合作社,免增增值税和企业所得税的,而且一般纳税人资格的。收到财政资金不用偿还债务,购买固定资产。有文件规定,收到财政收入时,可以做递延收益,其他收入or还有营业外收入的。我当时选择做了营业外收入的。而现在夸虑到问题是,转入固定资产下一个月后的问题,要不要计提折旧,但是计提时又有个营业成本,而且不是每个月都有收入的,到时候计提的,成本大于收入,那么就会企业所得税和利润表都行了损亏了。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
【每日学一点】[胜利][胜利] 例:A公司属于小规模纳税人商贸企业,本月购买了1台2000元的打印机,取得增值税普通发票,看到税务上有个政策:(财税[2014]75号)第三条的规定,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 请问:到底是计入“管理费用”还是“固定资产”账户? 答:打印机属于固定资产中的电子设备类,在会计核算时应该计入“固定资产”账户,账务处理如下: 借:固定资产-打印机 2000元 贷:银行存款 2000元 然后按照税法规定的最低年限按月折旧(假如按照3年折旧,预计净残值率按照5%) 借:管理费用-折旧费 79.16元 贷:累计折旧 79.16元 这个对吗?不是可以直接入费用吗?
1.某生产性企业为增值税一般纳税人增值税税率为13%,2019年5月经营业务如下①销售货物一批,开出的增值税专用发票上注明销售额100万元,另收取包装费和售后服务费5万元。货物已经发出购买方支付了50%的货款其余款项约定在两个月后支付②销售给某商场(小规模纳税人)货物一批,开出普通发票注明价款13.56万元③将自行开发生产的一批新产品用于广告样品,该产品无市场同类价格。已知其生产成本为10万元④购进批生产用原材料,已支付货款,取得的增值税专用发票上注明的税款为7.8万元⑤购进一批零部件,已付款并验收入库,取得的增值税专用发票上注明价款为18万元,税款为2.34万⑥从小规模纳税人处购买办公用品等1万元,取得普通发票⑦购进生产经营用固定资产,取得的增值税专用发票上注明的价款为33万元,增值税4.29万元⑧将企业闲置的厂房(2010年6月购入)出租,当月取得的租金收入为1万元,该企业选择简易办法征税已知本月取得的票据符合税法的规定并在当月申报抵扣题目:计算该企业当期的销项税额,可抵扣的增值税进项税额,应纳增值税税额,企业销售货物并出租闲置厂房属于什么行为应如何纳税
甲公司是一家居民企业,为增值税一般纳税人,属于是国家需要重点扶持的高新技术企业,本年取得商品销售收入5600万元、转让固定资产的净收益50万元、投资收益80万元;发生商品销售成本2200万元、税金及附加120万元、销售费用1900万元、管理费用960万元、财务费用180万元、营业外支出100万元,实现利润总额270万元,甲公司自行计算缴纳企业所得税=270x15%=40.5(万元)。经注册会计师审核,发现本年甲公司存在如下问题:(1)12月购进一台符合《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,取得增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,当月投入使用,甲公司将该设备购买价款600万元一次性在成本中列支。该设备生产的产品全部在当月销售,相关成本已结转。(2)管理费用中含业务招待费120万元。(3)销售费用中含广告费900万元、业务宣传费100万元。(4)财务费用中含支付给银行的借款利息60万元(借款金额1000万元,期限1年);支付给关联方借款利息90万元(借款金额1500万元,期限1年),已知关联方的权益性投资为400万元,此项交易活动不符合独立
一般纳税人,软件产品增值税即征即退里面,即征即退这个月申报有收入,即征即退收入可以勾选抵扣前面几个月的进项来抵扣即征即退退的销项税额吗
一般纳税人,软件产品增值税即征即退,这个月申报增值税,可不可以勾选前两个月的进项
红冲前期发票,可以只冲一部分吗?
老师你好! 企业属于小规模纳税人,是干房产测绘测量业务的,企业购买的手持测距仪1500元,是下到固定资产或是低值易耗品科目?
老师, 全年一次性奖金单独申报,这个政策27年过后就没了,必须和工资薪金合并申报了吗
税法规定的最低折旧年限是多少?
收到法院发来的执行案款~这个案款是起诉当事人不交代理费的,由法院执行到并发到律所账号的,暂时没有开票,后期等案款对方付清再开票,现在收到这个案款,怎么做分录呢,走预收账款吗
老师,您好,我公司是小规模纳税人,7月份是小规模,8月份是一般纳税人,7月份销售额11万,那11万的销售额是免增值税的吗
聚餐费是不是不能税前扣除
固定资产可不可以从管理部门转化产品所属的生产成本变成主营业务成本