借:其他应收款-员工 贷:其他应付款-老板 发工资时扣 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-员工

老师,缴纳了社保,然后想从员工工资里面扣,我计提分录怎么做?发放工资的时候怎么做?
老师,一个员工借款,提前预支了工资,然后以后每个月发工资时扣除此员工工资百分之五十,直到把之前预支工资扣完为止,借款的时候和还的时候怎么做分录
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
老师,您好!员工伙食费,先预支,然后实际发放工资的时候扣减,怎么做分录?
员工预支工资3000然后我做工资表的时候他预支的工资扣除之后只有500,但是实际上他的工资有3500那我工资表要做多少钱,然后预支工资这块冲他的工资怎么入账
那这种情况对单位和对我个人都没有什么影响吧,我个人不会受到处罚吧单位也不会受到处罚吧
老师这个异常是怎么回事?我核对了数据没有错
收到社会服务中心职工医疗保险支出给员工的费用报销,如果入账
客户开的发票与入库单数量不一致但金额一致可以吗?
在京东上买东西让商家开发票开个人的,滞后整理发票时,由于不小心,点击了换开发票换成了单位的,发现之后又换回了个人的,那么换开发票,京东上新的发票已经开出了,是不是就意味着京东就把原先的发票,已经作废了,已经红字冲回了
购买设备的零件及配件计入什么科目
本月补缴了去年3月份多抵消的增值税进项税额400元,怎么分录?去年3月份是一般纳税人身份,但当时抵消了以前在小规模纳税人时取得的增值税专用发票,本月查出来了,所以补缴了税款。
客户开的发票与入库单数量不一致但金额一致可以吗?
老师还可以继续问昨天的问题吗
老师,想问一下,内账会计会用到哪些表格的内容,还有word PPT 会用到吗,都需要会什么内容
我可以统一所有员工吗?还是说必须精确到每个人?
是的,必须精确到每个人