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请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
胡辣汤店,被认证为查账征收,是改为核定征收好,还是查账征收好,核定征收收多少税,个体户
进项发票勾选时效,24年12月发票最迟什么时候勾选?
老师,筹备期的工资计入了管理费用-开办费,那么在汇算清缴时候在职工薪酬那个表里面还用不用体现工资的数据
老师好,公司年检的时候纳税总额是填本年实际交的税还是本年应该交的税呢
老师我司员工受伤,肋骨骨折,公司赔偿了3.6万补偿款,请问这个能正常入账税前扣除吗
请问下做股权变更,法人所有股权全部平价转让给另外的股东,公司注册资本是之前已经实缴到位的,现在专管员要我提交这次转股的交易流水证明,还说我们的销售利润率比对异常,要我们写说明,那应该怎么提交呢?
老师请问.应付工资1200.扣保险755.然后服装费扣445.报个税我应该本期收入应该填哪个数
汇算清缴 职工薪酬支出明细表中 工资薪金支出的账载、实际发生额、税收金额,各代表什么,是要取哪里的数据?
小规模纳税人企业,社保和公积金都是当月发当月的,月中缴存,月末计提,怎么做账?
老师您好 个体工商户以前没有员工没报过员工个税,上月有员工了要报个税,之前月份的还用补零申报吗
您好,文化企业收房抵应收再抵应付对方不掏契税只能自己先垫,契税必须进资产成本不能单独立费用或做商品。 房产按存货核算:借库存商品1030000贷应收1000000贷银行存款30000,卖房时借银行存款1308000贷主营1200000贷销项税1080000借主营成本1030000贷库存商品1030000。