您好,这情况是二手车销售统一发票显示 0 税率是开票系统的事,实际卖二手车得交增值税,先看你是啥身份,要是二手车经销企业,卖收购来的车按销售额 ÷1.005×0.5% 算税;要是一般企业卖自用旧车,抵过进项按 13% 算,没抵过按 3% 减按 2% 算(销售额 ×2%);要是小规模卖自用旧车,季度超 30 万按 1% 算,没超可免税。 现在先点确定关提示,再联系 12366 局说清发票信息和业务,按税局说的在申报表对应栏填销售额和税额,有减免就填减免表,记得留好合同和付款凭证。

下载以前月份已经抵扣的发票明细表,点击查询明细下载总是让我输入正确的销方税号。可是我是查询一个月明细的,怎么会输入这个呢?
老师,已报关,但是退税系统里提示0税率,那要视同内销处理?那我出口退税系统里还需要0税率申报么?具体怎么处理能说下么
老师你好,外贸企业在申报退税,我有一张进项发票查询到还未退税的,但是生成进货明细,勾选的发票查询不到,应该怎么处理呢?
老师,我这里有一家装修公司,进来的成本发票就是瓷砖,木板,空调什么,现在客户要我们开票,让我们开的明细是装修服务,那这样的话我这个成本怎么出去,又不要开明细
老师,我这个免税的,减免申报明细表那里我应该怎么选
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
哎妈呀,我没弄过啊。老师,我们是运输公司。以前是小规模,去年8月变成一般纳税人,车都是小规模时候买的
哦哦,那我们是按3%减按2%缴增值税的,销售额/1.03*2%,点确定 关提示, 申报时填3%征收率栏,减征额填减免表,
我再返回,就是已申报了。
不会有问题吧
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要点 更正/作废 去补充刚才说的3%减按2%
老师,我这个应该填表几?1000和350000都要换算吗
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实际卖多少金额就申报多少 附表一 3%征收率的货物及加工修理修配劳务栏 再填 增值税减免税申报明细表 选销售旧货减征增值税
老师,这两个票加一起351000,那应该怎么算?老师,能帮我算一下税率那里怎么填吗?填完这一栏,是不是就没有了?
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您好,好的,我算好了,这样填
这里用选吗。
选000129905 SAXA031900512 销售旧货 不含二手车经销