您好,开现代服务*服务费就可以

老师,您好,如果我们做了个团购平台,商户在我们这儿设置团购餐,客户购买后,商户在我们平台核销,我们打款给商户,我们抽取佣金,对于我们的佣金和客户的发票都怎么开?
老师您好!我公司是贸易公司,在第三方交易平台卖货,平台收取15%的平台佣金。平台佣金是直接分账或者平台扣除后,剩余85%部分到我公司账户。15%平台佣金已全部开票后入销售费用,请问所得税汇算清缴,平台佣金需不需要调增?
老师 公司开给抖音平台的发票 内容是推广费 公司是一般户 开的专票 会计分录怎么写啊
老师你好,我们是电商平台,我们收取佣金后做了收入也开了票,做结转的分录怎么做啊?
请问老师公司在平台上卖60元产品,佣金扣10元,这个佣金不是给平台的,剩下的50打给公司账号,我们需要给平台开发票还是平台给我们开票
一般五金材料可以用多久?
预付账款需要调整为0,实际挂账16万,找不到对应凭证,有的该记预付款借方未记,有些没付的直接冲,很乱。无法对冲,怎么办
老师,我们单位有残疾人,在使用残保金优惠时,这个残疾人证要不要给哪个部门备案呢?
老师有个问题 我这留抵欠税 系统的自动申请通过的。100多万的税 我们只想缴纳10万多 这税局会不会放过这公司啊?然后抵扣的是平台抽取的服务费
老师,需要更正22年6月份增值税,要做一笔进项税额转出,如果更正6月份申报表,那22年后面月份都要更正还是怎么?
电商服装,分春夏,秋冬季节核算每月产品单价成本,核算方式是按照季节按照整年结算的总金额/结算的总订单数,这个方式是否正确?
上海培训住宿费做账做到职工教育经费还是差旅费
员工没有交社保是不是,先不要对公报销
老师请问买了一个笔记本电脑可以加速折旧吗?还是只能计入固定资产然后慢慢提折旧?
计提工资:借:管理费用1000,贷应付职工薪酬1000 发工资时:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录:借银行存款1000,贷应付职工薪酬1000 再次发放:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000, 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000,但是申报的实际工资是1000,如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的, 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的,导致这个报表数据总是比实际多1000,这个要怎么处理?