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各位老师,大家好!请教个问题,我公司21年购买一处写字楼640万,未开发票也未交付,23年12月开了600万整,进项已抵扣,现由于开发商逾期交付违约,25年全额退款640万房款,挂了其他应付款,该固定资产已提折旧大概80万,25年12月开具了600万的红字发票,12账务处理怎么做。望答疑解惑,感谢

2025-12-05 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-05 17:17

借其他应付款 贷固定资产 应交税费,应交增值税进项转出 这个根据发票的金额税额就可以了, 借累计折旧 贷管理费用,当年折旧的金额 润分配未分配利润为以前年度折旧的金额

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同学,你好 资料很详细,是不是公司最后是准备走注销流程,如果是,因为牵涉的金额比较大,建议你找个专业的税务师或者会计师事务所给详细咨询更稳妥些。 希望有所帮助!
2020-12-16
同学你好 你的问题是什么呢
2020-12-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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