那个计入管理费用-福利费

老师好请问公司为员工购买的意外伤害险怎么做分录?谢谢
公司给员工购买团体意外险怎么做分录
老师想问下,公司为员工购买团队意外险,会计分录怎么做
公司单独从保险公司给员工购买的意外保险怎么做分录
老师好,公司为非本公司员工购买商业意外伤害险,会计分录怎么做?
老师你好,个体工商户都申报那些税
餐饮店购买收银系统,支付收银系统免费怎么做账
产品月度返利是钱,到时候还是在厂家平台采购用的,这个怎么做账
车间和宿舍楼统一由公司自己烧锅炉供暖,供暖的天然气费用分录怎么做
老师,公司为员工购意外险分录?
一直让员工报销找替票,老板也没明确拒绝,一直这么操作,2年2个月,被公司辞退,公司可以以这个为由把我辞退?说我给公司带来风险,日常中这种是不能这么操作的嘛,我是不是有很大的风险?公司可以一分赔偿都不给我
老师,临时工的工资不需要报个税吧?税务系统提示和个税申报的工资不符怎么办呢?谢谢!
一般税人11月开票的时候选择了普通发票,12月把它红冲了,但是做账的时候我是不是还是按照增值税发票正常做账,税也是正常交
老师你好,12月份给员工补缴纳10月份社保中的医保部分,但是费用已经在10月份确认完了,然后12月份实计补缴的时候应该用什么科目呢?
请问老师?我这里融资盖房嗯,甲方出地乙方出钱已建成1栋楼,约定乙方有十年的使用权,也就是租赁权,按审定金额挂账, 借:在建工程 560万元 贷:其他应付款-建筑物560万元 甲方与乙方约定,由甲方统一管理租赁该建筑物的房屋,但是甲方并未完全收到租金,已提前支付乙方55万元的租金, 甲方账务处理: 借:其他应付款55万元 贷:银行存款55万元 目前,该建筑物已拆除,收到建筑物的赔偿款是252万元,已支付乙方252万元 账务处理是 借:银行存款 252万元 贷:其他应付款-拆迁补偿款252万元 借:其他应付款-拆迁补偿款252万元 贷,银行存款252万元 目前在建工程的560万 和其他应付款的560万 提前支付支付租金55万,怎么去平账? 注(目前乙方不再和单位有任何纠纷)
需通过应付职工薪酬?
是的,应付职工薪酬计提