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老师,我们公司有个员工我已经给他买了社保了,然后他干了几天跑了,但是我又给他把他的社保计入了其他应收款,我这账要怎么做,账已经结了,改不了凭证了

2025-12-07 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-07 11:26

没法收回的转入营业外支出,如果那几天的工资足够支付社保就直接扣工资

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相关问题讨论
同学你好 你这个差额直接原分录负数红冲了就行了
2020-09-17
你好 那你就把这个社保费 单独补助给员工就行了 。 把单位部分补给员工 员工自己还给上家公司 单位部分计提了的不改动。 个人部分 你不做账了
2020-08-26
您好!收到转账分录 借:银行存款 贷:其他应付款-社保 缴纳社保分录 借:其他应付款-社保 贷:银行存款
2021-05-24
你好,同学。 你这是直接按你交纳的社保确认为管理费用处理,这是建筑业经常的问题。
2020-05-31
你好,你缴纳的时候怎么做的分录
2025-04-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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