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老师,10月份有张进项发票供应商把金额开错了多开了2000元,这2000元我做到“应付账款”,12月份了,我想做营业外收入冲销可以吗?如果这样的话,需要做纳税调整吗?

2025-12-07 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-07 11:33

那么联系对方开负数发票冲

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快账用户3493 追问 2025-12-07 11:51

我入账报税了,一定要冲红吗?一共2万元的货,我们付款也是2万,对方开了2.2万的发票。

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快账用户3493 追问 2025-12-07 11:53

刚拿到发票的时候对方财务就说不重开了,多开就多开吧,除了冲红没有其他方法了吗

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齐红老师 解答 2025-12-07 12:02

只是红冲多开的金额,不是全部

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是的的 那个是销项负数1200 那么交税=2000-1200=800
2023-06-06
冲销错误分录: 原错误分录(假设):借:营业外收入 - 其他营业外收入 2000;借:应收账款(红字)2000 。 冲销:借:应收账款 - 项目 2000;贷:营业外收入 - 其他营业外收入 2000 。 补做正确关联:借:营业外收入 - 其他营业外收入 2000;贷:应收账款 - 项目 2000 。也可合并一步:借:应收账款 - 项目 2000;贷:营业外收入 - 其他营业外收入 2000 ,将 2000 元从营业外收入调整回项目应收账款
2025-07-14
你好,应该是反结做到5月份处理的
2021-07-15
借:其他应收款 贷:预付账款
2022-11-07
您好。 1:请问忘记作废的发票,有做收入么?
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