12月开的,在次月申报,选择不累计预扣

老师,我们单位为员工申报工资薪金所得个税。员工他们还有一份劳务报酬所得,是由另外一个公司给他们发的,也是由另外公司给他们申报劳务报酬的。 现在想了解最后年度汇算清缴的时候,1.是两个公司的收入合在一起算累计收入吗? 例如:劳务报酬累计为15000,工资薪金所得累计为66000,汇算清缴的时候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630吗? 2.还是说劳务报酬归劳务报酬累计核算个税额,工资薪金归工资薪金所得计算累计收入来计算个税额,最后再把两项的个税需额合计起来就是本年度的需缴纳额呢? 例如:劳务报酬累计为15000,工资薪金所得累计为66000,汇算清缴的时候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260吗?
我公司与个人签定劳务合同,个人代开发票单位在开具发票时,在发票备注栏内统一注明“个人所得税由支付方依法预扣预缴(或代扣代缴)”那我们公司是不是一定要帮个人申报劳务报酬个税?
公司12月20日收受 个人12月19日开的 劳务报酬发票7万元,公司需要给个人代扣代缴 个税, 请问 我司该在什么时候给这个人 申报个税 ? 是与我司的员工报个税时 一起申报吗 ? 能否现在先行 单独给这笔 劳务报酬申报个税 ?
(1)上一纳税年度1-12月均在同一单位取酬且按照累计预扣法预扣预缴申报了劳务报酬所得个人所得税; (2)上一纳税年度1-12月的累计劳务报酬(不扣减任何费用及免税收入)不超过6万元; (3)本纳税年度自1月起,仍在该单位取得按照累计预扣法预扣预缴税款的劳务报酬所得。 您好,请问一下这个2024年度扣除费用,条件解读是什么意思呢
2023年1月收到劳务费的发票,没有申报个税,我现在申报的话,所属期选哪个?综合所得,劳务报酬那里,是选适用累计预扣还是不适用?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,这个预扣和不预扣具体有哪些区别
只有保险人员,证券人员,才能选择预扣