您好,如果是小微企业就是按5%,一般企业是25%

老师好,企业所得税应纳税所得额超过100万税率是5% 100万到300万税率是10% 超过300万税率是25% 我想问一下这个意思就是比如我的收入是500万,成本是300万,利润总额是200万,那么企业所得税应纳税额就是200万,就按10%的税率来计算税额了吧 200万*10% 是这样吗?老师
老师 想问下预缴纳的企业所得税为什么是按本年累计金额利润来算的呢,比如一般纳税人 我六月份亏的4500元,但是本年累计利润我有两万多,我就要着交所得税,没太想明白,为什么不是按本期金额来缴纳呢,比如小规模纳税人4-6月利润是22万,但是我本年累计利润有41万,就得按41万交,这是有什么原因吗
2.某公司本年度主营业务收人835万元,主营业务成本446万元,税金及附加9.6万元,销售费用_万元,管理费用18.5万元,财务费用4.6万元,其他业务收入16.5万元,其他业务成本11.5万元,投资净收益7.5万元(其中国库券利息3万元),资产减值损失6万元(可税前列支3万元),营业外收人6.5万元,营业外支出9.5万元(其中支付税收滞纳金4万元)。按照税法规定全年允许税前列支业务招待费10万元,实际列支的招待费支出为12万元。|除上述情况外无其他纳税调整事项,并不考虑递延所得税费用。1-11月已结转所得税费用65万元,本年实际以存款缴纳所得税(预缴)58万元,所得税税率为25%。要求列式计算:(7分),T所(1)营业利润=(2)利润总额=(3)本年应纳所得额=352、8(4)本年应纳所得税(5)净利润=(6)年终应结转的所得税费用(7)年终应补交所得税
老师,截止9月底利润总额78万,去年末未分配利润110万,那么假如第四季度不开票也无成本费用,那么今年底企业所得税我是按照78万算,还是也是按照78+110万算,还是汇缴时按照78+110算?
老师我咨询一下,比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万(不含税),情况一:我2022年12月开出了5万的发票,2022年12月收到成本发票4万,我预交企业所得税就按照5-4=1 ,1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二:2022年12月开出发票5万,支出成本费用4万,对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来,我预交的时候可以按照5-4=1,1万乘以千分之2预交吗?
老师,请问下,为啥公司营业执照有正本和副本呢?怎么有两个一样的呢?
老师你好!购买汽车58万元,支付13.80万元含保险费7000元,剩余是贷款怎样做分录
请问一下,欠税留抵是什么意思,是不是欠税先不用交了,留着后期进项票抵扣。
请问税务系统里面“出口场景化办税”在哪里找,系统不一样,我们是深圳的税务系统
香港税收和内地税收有什么差别
公司历史遗留问题:税务系统存在大批量广告费发票未使用,是否存在可能去倒推营业收入,发现申报的收入金额远低于成本的可能?
请问:张三,同一个月份在A公司和B公司都做了个税申报可以吗?有什么税务风险
分红200万需要代扣代缴多少钱的个人所得税?
支付给个人的赔偿款,是计入什么科目?需要交税吗?能抵企业所得税吗?
您好老师,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账
目前是小微企业 开票价都4仟万了 不会成为一般企业吧
要达到三三五才可以的,现在还是达到这个条件吧
三三五什么意思
小微企业335政策,资产不超过5000万,是指资产负债表资产总额不超5000万。应纳税所得额是指企业所得税的应纳税所得额,从业人数是以公司每月发放工资的工资表确定人数,资产总额是看财务报表上的资产合计。并且三个条件都要满足才是小型微利。
是的,这三个条件要同时满足才可以
小微企业335是指企业同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元三个条件。
不会超过 应该是小微企业 我一直害怕理解错误 害怕收入按照4千万/1.13的金额来界定"所得税不超300万"
不是,这个是利润,利润不超过就可以