若确实没有使用,可以如实告知,并带着去现场

老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
老师,我们销售服务,顺带赠送的有笔记本和笔之类的东西,我们购进得时候,借:库存商品 贷:银行存款,给对方开发票的时候,对方让直接开服务类的发票,不提现这个赠送的本子和笔,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。请问赠送的这个笔和本子怎么下库存呢
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
老师下午好,我们公司做钢材的,21年给工地送货每次货到负责人签收,签收单拿回来我们开发票隔月结清货款,后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了,就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了,但是对方公司不承认不付款,我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司,对方公司起诉签收人,最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们,,可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还,我们送最后一批钢材合计金额是600万,发票还没有开具,当时这批货财务是做了发出商品,,现在三年了收款遥遥无期,钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的,想请你老师,我这发出商品600万要一直挂着帐吗,,怎么处理税务这款才合规呢
你好老师小规模纳税人是24年7月11日注册的好像一直没有报税今年5月份罚款200元行为罚款现在要用这个公司怎么建账
自己是一家工厂了,为什么还要开一家贸易公司去出口商品嘛?工厂直接出利润不是更多吗
11月28开始收取采暖费,至12.1日未开始供暖,使用期为110天,请问老师我11月需要缴纳增值税吗
贸易公司进口了一批货物,对于进口的货物财务账目需要怎么做?
11月28开始收取采暖费,未开始供暖,使用期为110天,请问老师我11月需要缴纳增值税吗
老师您好!会计账跟现金不一致,会计账现金余额多了2500元。怎么平账
小规模纳税人3%征收率减按1%征收。是只针对3%征收率的应税收入有优惠吗?
10号前发工资的公司,个税是发放当月申报缴纳还是发放次月申报缴纳,如果是发放当月申报缴纳,会有哪些影响
老师,因为质量问题,公司有5000元的购物返还,这个钱不想走公账,怎么记帐
现在收到的发票怎么查询真伪?做为挂靠方的建筑业?
确定是送到现场了的,这样就要视同销售吗?是公司贷款垫资的材料做的项目,现在税务局要喊我们确定收入该怎么来和他们协商呢?
公司自己的项目吗?
是的,老师该怎么来沟通嘛
没有销售,仍在建设中,不是收入
我们和对方签了材料供货合同的,发票申请增额时,上传了合同的。这样说可能不行哦
老师请问这种情况怎么去和他们协商
需要上传销售合同