未退税:申请进货凭证信息回退→红冲错误发票→重开正确发票→重新勾选; 已退税:先办出口转内销证明→红冲重开→配合税务调整退税数据; 数电票直接红冲,无需作废。

老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
老师,你好,我想问下,我们有购入一批货,然后全部金额是开在一张发票上,但是里面有出口一部分货物,现在要做免税申报,(纯外贸企业)其他货物全部当库存,这种情况,我应该怎么勾选发票了,
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
老师您好!请问我上个月有张进项票,我当时是在电子税务局里进项勾选确认了的,我们会计对于这张发票上个月并没有做任何账务处理,因为发票开错了,这个月呢对方冲红并重新开了一张过来,请问我需要再次勾选吗?我应该如何处理? 现,进项票给我们开错了,这个月重新开 过来,我需要怎么操作呢,再次勾选吗
老师还得问个问提,我家外贸出口企业有一张发票,货物名称行李箱,发票开成了行立箱,这张发票我11月的时候,做了勾选,现在发现开错了,我该怎么操作呢?谢谢老师
电子税务局找不到“*现代服务*视频服务费”,只有*现代服务*其他现代服务
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
请问老师,我们领导吧,想了一个方案,罚款,工作中有做的不好的,不对的,就相应的罚款,比如说11月份有100的罚款,扣员工的,发工资的时候就不发了,我做分录的时候把这100记到了其他应收款-其他。后期公司会再拿出来100,这相当于200奖励优秀的员工,买东西发下去。等买东西的时候吧,又不能买刚刚好200的,假如买了300的,发票也是300的,我应该怎么做分录呀?其他应收款-其他怎么走平了呀?求解
老师,麻烦问下,商贸公司做零售,商品品类大概100多个,大都是小商品,有些采购进来没有进项票,但是销售开出了销项票,这样的业务应该怎么合规做账?另外这个库存和销售结转成本应该怎么做账?库存商品科目下设几级科目?应该怎么设置?
老师你好!购置税为6.44万元,减免税费3万元,实际支付为1.90万元购置税,汽车总价为55.99怎么做分录,老师指导一下
你好老师小规模纳税人是24年7月11日注册的好像一直没有报税今年5月份罚款200元行为罚款现在要用这个公司怎么建账
自己是一家工厂了,为什么还要开一家贸易公司去出口商品嘛?工厂直接出利润不是更多吗
11月28开始收取采暖费,至12.1日未开始供暖,使用期为110天,请问老师我11月需要缴纳增值税吗
贸易公司进口了一批货物,对于进口的货物财务账目需要怎么做?
申报年月写今天,还是写勾选的日 期
老师这基本信息里有申报年月,是进货凭证回退申请里让填的
同学你好 填写申报日期
没懂,填勾选日期?
你填写勾选的日期就行
老师好,我上午申请了进货凭证回退申请,我想查查税务受理通过没,去哪里查啊?
登录电子税务局,找到【我要查询】板块并点击; 选择【一户式查询】,再进入【出口退税相关信息查询】; 点击【退税审核进度查询】,输入申请时间等筛选条件,就能看到进货凭证回退申请的受理状态了。