FOB 价格的本质是货物运至我国境内输出地点(如港口)装载前的全部成本合计,其简便计算公式为 “FOB = 货价 + 国内运杂费”

2023年9月企业发生的主要经济业务如下:(1)9月5日,购进甲材料一批,价款100000元,税额13000元,取得增值税专用发票5张,已验收入库,货款尚未支付,发票已通过认证。(2)9月9日,销售产品一批,企业开具增值税专用发票上注明不含税价款500000元,增值税65000元。另外,该企业支付给某运输企业运费,取得由该运输企业开具的增值税专用发票,注明不含税运费金额5000元,银行存款转账付讫。(3)9月12日,从中国境内某机械制造厂购入生产设备一台,收到增值税专用发票1张,注明价款400000元,增值税52000元,款项已付,供货方免费安装、调试完毕,已于9月25日交付使用。同时,该企业购入生产设备支付运费,取得运输企业开具的增值税专用发票,注明不含税运费金额10000元,银行存款转账付讫。(4)9月17日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。写会计分录
2023年9月企业发生的主要经济业务如下:(1)9月5日,购进甲材料一批,价款100000元,税额13000元,取得增值税专用发票5张,已验收入库,货款尚未支付,发票已通过认证。(2)9月9日,销售产品一批,企业开具增值税专用发票上注明不含税价款500000元,增值税65000元。另外,该企业支付给某运输企业运费,取得由该运输企业开具的增值税专用发票,注明不含税运费金额5000元,银行存款转账付讫。(3)9月12日,从中国境内某机械制造厂购入生产设备一台,收到增值税专用发票1张,注明价款400000元,增值税52000元,款项已付,供货方免费安装、调试完毕,已于9月25日交付使用。同时,该企业购入生产设备支付运费,取得运输企业开具的增值税专用发票,注明不含税运费金额10000元,银行存款转账付讫。(4)9月17日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。写会计分录
公司抖音号橱窗资质没有开通为企业,资质为个人,带货佣金要企业作为收入吗
老师营业账簿印花税不到1元,是不是不用缴纳也不用做分录呀
老师,公司新成立,汇算清缴资产期初数是不是季初数据呀?
请问老师,我们注册的公司,因为法人一直没有授权,税务自动开业了,然后没人操作,公户也没有开,现在异常,是不是让法人授权进入税务 把罚款交了就行?这样只能去税务局交吗?不能微信啥的交吗?因为没有开公户
请问老师,2月份对公户转账,给股东分红,3月份给他申报对吧
老师,收到的发票异常专管员叫把增值税转出,分录怎么写
请问老师,我们注册的公司,因为法人一直没有授权,税务自动开业了,然后没人操作,公户也没有开,现在异常,是不是让法人授权进入税务 把罚款交了就行?这样只能去税务局交吗?因为没有开公户
车间工人出勤天数是23天,车间生产记录是20天,生产成本是23天的工资还是20天
资产折旧是按原值折掉,还是按减掉残值后的值来计提折旧
请问老师,我们注册新公司,还没有开公户,现在想进行股权变更是可以的吧?不用开公户吧?
应该包含在产品的2万美金中
但是我们没有收取客户国内运杂费用。相当于这部分费用是我们自己承担的
客户只支付产品的金额给我们。
FOB价格本身就是含增值税的 计算时候没有考虑运费,是定价出现了误差 相当于多一块销售费用
请问还有其他会计制度及税收政策问题可以帮助您的嘛?