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老师好,请帮我看下这个报关单怎么做账务处理?

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2025-12-09 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-09 11:53

借银行存款208812.5 贷主营业务收入 其他应付款-海运费1150*汇率

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同学您好,是收入的正常确认收入,借其他货币资金 银行存款 库存现金 其他应收款——周总贷主营业务收入,同时结转成本,借主营业务成本贷库存商品 回收旧货,借原材料贷银行存款等
2020-12-02
你好! 这个看经营范围看不出账务处理的,需要看账或者了解业务模式。
2022-02-14
1.取现 借:现金1000 贷:银行存款1000 2.收货款 借:银行存款2500 贷:应收账款2500 3.出差借款 借:其他应收款800 贷:现金800
2022-09-20
你好,首先,你这个表里存在这么几个问题,第一,长期待摊费用出现负数,这个可能是由于你摊销的时候多摊销了,可以冲减多摊销部分;第二,应付职工薪酬为负数,原因可能是你前期少计提职工薪酬,实际发放金额大于计提金额,可以不计提职工薪酬;第三,其他应付款为负数,这个可以调整到其他应收款,这样报表会好看些。还有一点,第一个表上的未分配利润应该是和第二个表上的净利润是一致的,你这个是有差额的,可以看上你账务处理上是不是有什么问题。
2020-08-26
您好,是第二种。谢谢
2020-11-11
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