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老师,之前交过的税申请退抵欠的账务处理,是借:应交税费未交增值税,贷:进项税额转出吗

2025-12-09 14:48

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你原先一定是把进项税额转到了转出未交增值税 之后在转到未交增值税 形成未交增值税借方余额(你留底的金额) 其实你可以直接对冲 借:银行存款 贷:未交增值税就可以了
2022-05-26
可以的,可以这么做的。
2022-05-06
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-02
你好 对的 是这么做的
2022-01-02
同学你好,分录是对的;;;
2022-03-11
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