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老师,进项税额转出分录怎么做的

2025-12-10 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 10:28

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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你好; 除非你们申请 留抵进项税抵欠或者 抵减 进项税转出这部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的来抵扣当月的增值税的 
2021-12-03
您好!发生需要转出时:   借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用)   贷:应交税金——应交增值税(进项税转出)   月底进行结转时:   借:应交税法-应交增值税(进项税转出)   贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
2021-02-08
你好, 借:管理费用等 贷:应交税费--应交增值税(进项税转出)
2021-01-07
关键是什么情况转出?
2024-09-23
同学你好 借成本费用等科目 贷进项转出
2024-06-06
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职称:注册会计师,税务师

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