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老师你好,就是我们代收的款我现在计提如何做呢,比如我们收到100,甲公司应付我们28,但是我们要付甲72,分录如何做呢

2025-12-10 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-10 18:34

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同学,你好 借:其他货币资金 贷:主营业务收入、其他业务收入 应交税费 借:银行存款 管理费用 贷:其他货币资金
2025-06-26
长期待摊费用贷银行存款 借管理费用等贷长期待摊费用。
2021-04-02
同学您好, 给客户现金让利的会计分录做法是:借:应收账款-**单位,借:销售费用-销售折扣费,贷:主营业务收入。
2024-01-19
你好!可以这样做 借:合同履约成本-人工费 贷:应付职工薪酬-人工费-甲方代付 借:应付职工薪酬-人工费-甲方代付 贷:应收账款
2022-05-16
您好 1.如果我们购入了服务,要挂往来,对方还未给我们开具发票,而我们已付款,这个如何做账,做分录呢? 借 预付账款 贷 银行存款 请问服务有没有提供? 2.应付账款和预付账款,应收账款和预收账款,这个和开没开票有何联系,如何做账呢? 购买商品跟服务后 对方已经开具发票就应付账款 如果对方商品跟服务没有收到也没有开具发票  先支付了款项 就是预付账款 如果给对方提供了商品或者服务开具了发票 就是应收账款 如果没有给对方提供商品或者服务也没有开具发票 就收到了款项就是预收账款
2024-07-19
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职称:注册会计师,税务师

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