按开票金额580000做账就行

开票金额与实际支付金额有出入怎么进行账务处理,合同约定支付50000,实际只需支付45000元,但是开的发票金额是5万怎么处理?
老师合同付款比例怎么计算 1.累计已支付+本次应支付÷已完工程实际到货价=付款比例 2.累计已支付+本次应支付÷合同总价=付款比例 老师是那个
老师,买卖合同印花税的计税价格是按照合同签订日期还是按照实际收到货款日期?
合同价格是1200元,公户收款5000,但是我们实际还要支付1%的税金就是6262,这种合同和支付金额不符可以吗?
公司购买个人房屋,双方签订的合同价是35万,在过户的时候税局核定价款是是65万,发票开具的也是65万,实际支付的价款是35万,实际业务就是35万,不会在支付剩余的价款,税款也是按65缴纳的并且公司承担了对方的所有税款,这个怎么入账
老师我家未分配利润期末小于期初,老师。这正常么?
税负是什么意思,企业运用税负的作用是指按照行业的税负率去对照工作中实际抵扣多少进项税吗
农业合作社不用交税的,请问怎么调成应补应退为0
老师2025年12月10日开的租金发票,备注栏是2026年1-3月份的租金可以直接入今年费用吗?
老师购买的货款合同价款是58064.9元,实际支付58000元,怎么做账务处理,是按合同价还是实际支付价
老师 我们启用新账套 我想问 应付账款 暂估 暂估成本 这个在那里添加怎么添加 科目余额表里
将美元抵押给银行,做贷款,美元减少时,用银行汇率,还是当月第一个工作日汇率
老师,请问税局不让报研发费用,分录为:借:研发支出 - 费用化支出 - 材料费 200 万 贷:管理费用 - 研发费用 200 万 转日常费用:借:管理费用 - 物料消耗 200 万 贷:研发支出 - 费用化支出 - 材料费 200 万。系统自动结转损益 借:本年利润 贷:管理费用-研发费用 -200万,管理费用-物料消耗 200万,请问对吗?我进科目余额表研发费用-费用化支出-材料费余额是没有了,但是本年累计数又多了200万。
老师您好!这两项分录摘要怎样写。
老师建筑服务劳务费,异地预缴具体应该找哪个文件!个体户的劳务服务部!在同一个市,两个县发生的劳务服务,不算异地,不需要预缴吧!