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老师你好,公司有一笔外贸,17900欧元 实际收到17885欧元 中间环节银行扣除15欧元 分录上还提现这15欧元吗

2025-12-12 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 10:21

那个15元提现在财务费用

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快账用户4168 追问 2025-12-12 10:26

借:银行存款 17885 财务费用 15 贷:预收账款 17900

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:26

是的,就是那样做的哈

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快账用户4168 追问 2025-12-12 10:27

汇率 就按银行入账的汇率

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:28

是的,就是那样处理就行

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快账用户4168 追问 2025-12-12 10:30

申报增值税 按照17900欧元无发票申报 汇率也是银行入账时的汇率

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:33

申报收入是按出口时的汇率

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快账用户4168 追问 2025-12-12 10:35

出口汇率是填写报关单 发货时的税率吗

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:39

是的,就是那个汇率的

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快账用户4168 追问 2025-12-12 10:42

发货是8月份 开形式发票 收到货款是11月份 那我是不是需要修改8月份的增值税申报表

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:44

是的,那个是发货的次月申报增值税,当时没申报就要修改

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快账用户4168 追问 2025-12-12 10:45

税率是按照发货当天的税率申报

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:48

根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》:第十五条纳税人按人民币以外的货币结算销售额的,其销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。出口业务应按照报关出口日期当日或当月第1日汇率。一经选择,1年内不能变动 外汇中间价:查询网址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 

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快账用户4168 追问 2025-12-12 10:54

那申报时汇率跟现在收到货款时汇率 产生的差异怎么处理

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:58

差额计入财务费用-汇兑损益

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快账用户4168 追问 2025-12-12 11:00

是不是8月份发货时就要确认收入

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齐红老师 解答 2025-12-12 11:04

是的,出口发货当月未开票都要确认未开票收入

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快账用户4168 追问 2025-12-12 11:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-12 11:09

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那个15元提现在财务费用
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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-18
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2021-01-04
收汇分录 一般情况下,在编制收汇分录时,“应收账款 - 客户” 所使用的汇率应与 “银行存款 - 美元户” 所使用的汇率保持一致,即按照回单上的汇率进行折算。因为回单上的汇率是实际收汇时的汇率,这样能准确反映实际的收汇金额和应收账款的核销情况,保证会计记录与实际业务的一致性。 以题目为例,收汇分录应为: 借:银行存款 - 美元户 100×7.2866 财务费用 - 手续费(美元户)10×7.2866 贷:应收账款 - 客户 100×7.2866 结汇分录 结汇时,“银行存款 - 美元户” 所使用的汇率是结汇当日的汇率,而不是第一个工作日的汇率。结汇是将外币兑换为人民币的过程,需要按照结汇当天银行的实际买入汇率(即结汇汇率)来进行折算,以准确反映结汇后实际收到的人民币金额以及可能产生的汇兑损益。 假设结汇当日汇率为 7.25,结汇 100 美金,分录应为: 借:银行存款 - 人民币户 (100×7.25) 财务费用 - 汇兑损益 (100×7.2866 - 100×7.25) 贷:银行存款 - 美元户 (100×7.2866)
2025-01-06
错账更正后156,100-100=156000 银行对账单没有变化,您这是做账做错了,跟银行对账单没有啥关系
2019-12-07
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