收的管理费,确认为其他业务收入

老师 建筑工程公司 从挂靠的公司开完发票 给甲方送去 款未付 那这个建筑公司怎样处理账呢 等甲方付款后 挂靠公司收取管理费 这个建筑公司又怎样处理账呢?
你好老师!俺公司是建筑公司,别人使用公司资质接项目,公司只收管理费,这个账务怎么处理?
老师。房建筑挂靠,挂靠方支付他们管理人员的工资时,对方提供工程管理服务费发票,建筑公司(被挂靠方)怎么做账务处理
老师,请问下如果是建筑公司挂靠项目,我公司只是被挂靠方收取一些管理费,最终能不能把收到的项目收入直接打给挂靠方个人账户呢,我公司开收管理费的发票给挂靠方,交增值税
老师,建筑公司。别人用我们公司挂靠做项目。然后公司收的管理费怎么入账
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,老板直接取现,然后之前的会计做账是借库存现金,贷银行存款。现在库存现金根本没有钱,这个情况要怎么处理?
需要对方提供发票过来