咨询
Q

[微笑]老师请教个问题!例如:11月份A项目开出销项专票500万,11月份包括之前收到其他项目上的费用(成本票)以及材料专票,在12月份交A项目开出的500万发票税金,税务系统上(税账上)能作抵扣?

2025-12-12 20:59

暂无回复!!!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
扣除的分包款需要自己填写。
2023-12-01
同学你好 应交税费的吗
2022-12-27
同学你好 390万只是进项税额吗
2022-12-27
您好,是可以的,不建议混用
2022-06-10
你好,同学。 购置 税是计成本,不抵的,你可抵的是进项税额。 你是取得当期计入待抵扣税额或待认证进项税额处理的。
2020-09-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×