
审计项目组将明显微小错报的临界值确定为财务报表整体重要性的3%该零戒指也适用于重分类错报。 审计项目组的做法是否恰当?如果恰当请简要说明理由。
老师,有客户想出审计报告,得找什么样的会计公司才可以出?
老师,1、审比较报表(如含3年)除前任对报告财报一同报出,注会应当在其他事项段说明上期已经审计,时间意见,非无还需说明理由。2、普通的财报审计,如年度审计,上期未审应当说,已审可说,说,不减轻注会的责任。
如果公司做审计,审计公司做了说在某某日出审计报告,如果需要补充逾期条款需要补充什么
如果能找出审计的错误,说明会计能力怎么样?
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
答:根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第37号)规定:“一、企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的, 老师公司租的酒店装修费使用这个一次性计入成本费用吗?
什么叫试算平衡?原理是什么?
老师,我是一般纳税人,取得的有货物的进项票,但是我销售出去,对方因为不想要那么多留底,就让我开一部分普通发票,那么我申报增值税时候,我取得的进项票都是可以抵扣的吧
甲为财政局丙全资公司,乙为财政局丙控股公司,占比68%,另一股东央企丁占比32%。现甲公司无偿划转广告牌86万(固定资产)及厨房用品3.9万(固定资产和低值易耗品),请甲无偿划转视同销售吗,,需要交增值税吗?甲为小规模纳税人。
老师,有那种我们江苏公司成立研发中心做高企,有自主研发有销售收入但是高品40%,我们重庆有个公司我们把半成品给重庆他做好了开给我们A产品,我们再把A产品直接卖给客户,这个可以吗?这个重庆给我们的A产品能归入高品吗
老师同员工开自己车办理公司业务保险加油费用,不给租车费用,签订私车公用协议时也不写租赁可以吗
老师,客户给我们付了两笔款,分别是2000(客户付的研发费不需要开发票)和310(客户付的样品费,需要开发票),应该怎么做账
想问下单位每个月交社保是1493.68元,扣我们个人458元,想问问这个458是怎么来的,正常扣费比例是多少?
老师你好,我们做是做售货机的,就是试运营期间这个月管理费需要分摊么?