代开无形资产发票给公司

请问老师,无形资产在研究阶段未形成无形资产时,可以加计扣除75%,形成了之后按照175%进行税前摊销。如果我上一个会计年度里未行成无形资产,已经加计扣除了,那么我下一个年度里形成了无形资产,这个税前摊销怎么算,是需要把过去的一起算吗?
老师好,公司员工自行开发的软件产品完成后进入无形资产科目吗?如果是,那借方无形资产,贷什么呢?因为平时每月开发员工的工资都已经计提到成本或者费用里面了。。。
老师,您好!我们公司是外资企业,股东是外国公司,我们公司算是股东的经销商,股东把知识产权卖给我们,我们付款给他们,他们国外开过来的形式发票入无形资产,这个需要计提折旧吗?后续如何处置这个无形资产?双方交易需要注意什么?交什么税吗?
老师,您好,请问一下,因进入的公司之前没有会计人员,现要进行登内帐,请问我需要公司人员提供哪些资料给我才是对的
您好老师,股东公司要以无形资产完成实缴,公司章程也划分好比例,请问股东公司以无形资产入股都需要提供什么手续给我公司
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
还需要开发票吗
是的,需要开发票给公司