1月份申报的是11月份的工资, 发放的次月申报个税

老师,想咨询一下就是社保系统里面21年工资收入申报总额怎么填写,是填写每月个税申报的应发数合计嘛,但是之前在社保系统里面是先填写每个职工月平均工资总额,然后系统自动合计是总的工资总额,现在系统变了,那工资总额要怎么填
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
公司有几百人,如何在自然人申报系统申报个人所得税时可以先测算出需要缴纳的个人所得税金额,在发工资时据实扣除,本公司是当月15号发上月工资的,就是2月发1月工资,如何做到在12月发11月工资时一并把属于11月工资的实际个税也扣除, 11月个税如何准确快速计算出吗?因之前已有累计10月的金额了
请问下社保基数申报月均工资取数是按照个税申报系统里所属期上年度1-12月计算的吗但是所属期1-12月数据发放的是12-11月的12月工资是在本年度1月发这个取数到底是按照什么我理解是按照个税申报系统不然也没有比对的依据反正每一年都是这样取数的话也不存在错误对吗老师
老师您好!请问下社保基数月均工资是按照个税申报系统里的上一年度属期应发总额算出来的吗?因为工资都是次月发,比如说属期1-12月实际是12-11月的工资,还有部分奖金实际是在次年年中发的,是次年申报个税了
一般纳税人,收到普通发票,报税系统是否可以抵扣税额,在哪里申报税额
老师,你好!为何我们公司收到供应商的增值税电子专用发票,有的有盖章,有的没有盖章呢?这个有啥区别?不影响抵扣吧,是什么原因造成的呢?
请问税费核定没有工会经费,是不是就可以不申报缴纳
本公司在河北开了分公司,对方单位在本公司地方也开了分公司,分公司都是独立核算,对方公司会计做本分公司的账务,本公司会计做对方公司的账务,这样的情况是否允许
老师,早上好,我们公司是4S店,客户来我们店保养维修,我们开普票的时候,抬头都是开客户的车牌号,现在客户说为了参加什么抽奖活动,能不能开成他个人名字的发票?可以这样操作吗
有的公司主要负责人,只有董事和财务负责人,有的为什么有执行董事,经理,财务负责人,执行董事和董事有什么差别
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接!老师纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技 术咨询、技术服务。免不免税
股东实缴缴多了怎么整 可以退回给股东吗
老师,4月20号是最后的申报期,这个申报期报的是什么,我不懂
个税手续费返还要交增值税吗,一般纳税人要多少比列缴纳
当月计提工资时候 包含个税吗
是的,包含着个人负担的个税
等下老师,我有点晕, 比如11月工资实际发放时候都已经在12月支出去了,(个税也已经扣掉了)。然后1月我申报个税时候,就是11月应发数, 那么产生的个税 是和系统申报的是一质的吗?
对的,是的,需要是一样的。如果不一样的情况下,那你需要再调整
计提工资时候 个税是怎么计算的呢 因为公司人少,我每次都是给应发工资写填写在申报个税系统里,然后个税数字出来 我就直接取每个人需要缴纳的个税(不是这个可以这样取数吗)。 这正常实物操作中,个税怎么计提呢
需要自己提前计算, 公式是,你全年累计的收入-全年累计的扣除)*税率-速算扣除-之前预缴 计算出来之后,发放的时候扣除这个个税、个人负担的社保等支付
,我每次都是给应发工资写填写在申报个税系统里,然后个税数字出来 我就直接取每个人需要缴纳的个税(不是这个可以这样取数吗)
不是 发了之后,才能计算个税。你说的是提前啊,不是计提的次月计算缴纳
发之后计算个税? 个税不提前扣下来 工资怎么发呢? 我可能还没理顺这关系
你好,你从哪里看出来发放之后计算个税呀?是需要自己提前计算个税发放的时候扣除个税之后支付 只不过是你们扣除了之后次月再交给税务局
嗯 那 老师申报个税是收付实现制? 现在12月申报所属期是11月,但是11月实际发放出去是1·0月, 那么今天若是申报应该是10月工资是吗
是的 是这么理解的
郭老师,你看我这理解对不对,11月工资12月已发,发出去的都是去掉个税的,然后1月申报12月已发的 (就是11月工资) 那12月代扣个税 1月申报,(都是11月工资)
对的,是的,1月份是交给税务局,12月份是发放的时候提前扣除了 这个是代扣代缴,不是吗?你得发放的时候就给他扣除,让他个人自己承担
老师 这11月所属期我个税系统增员了5个人,但是我没申报他们工资,因为11月工资12越发,1月才开始申报, 是不是先给他们这几个改成非正常,然后,等下月再改成正常。 否则这也得申报
可以的,也可以给他零申报