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老师,19年10月购进的固定资产,但是当时发票没有到手,所以在19年没有入账,那么在2020年收到发票入账的时候可以进行一次性扣除计入当期损益吗?
老师你好,如果我这两个月一直没有收入,那我的进项发票可以先不认证发票,不抵扣吗?等到有收入的时候再认证可以吗?
19:25问答详情23:58:22后或5次对话后问题结束你好,单位有一项工程,在在建工程里,当时是按照进度合同入账在建工程,21年完工以后,单位未付款也没有发票,是否可以一直先放在在建里,等到发票来再转固定资产,娜娜呢52023-06-1419:23发布70次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的2023-06-1419:24你好,转了固定资产以后一直这样空着计提折旧吗?那来钱了怎么调整?
老师固资开始使用了, 请问下在建工程转固资的时候, 如果有笔工程款一直没有合同没有金额, 是记否可以先把知道金额的在建工程转入固资折旧, 等那笔工程款金额有了, 再加到固资去 进行固资原值调整, 是否可以呢?
老师,2022年那个汇算清缴的时候,有几笔利息支出是没有发票的,忘记把它调增了,我可以在23年进行调整吗?还是说不管,还是说怎么弄?
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
老师,公司想给员工办理体检卡,走不了工会经费,那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
那你计入长期待摊费用可以吗
我是25年接手的,
同学你好 之前发票咋做的
之前发票回来就是进货入库存,用进项发票。
那你这个不是库存了,是长期待摊费用不是吗
不是长期待摊费用,入库做商品卖的
那你就计入库存商品里面