是的,就是那样处理的

老师好 客户提前支付的快递费 给我们 我们先借 银行存款 贷 其他应收款 ,等到我们再支付给快递公司的 时间 借 其他应收 贷银行存款 是这样吗
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
你好..比如我们是B公司的监管户..简称A公司 从银行贷款100万到我们账户..用于平时给他们支付一些费用 银行的钱来到我们账户 借:银行存款100 贷:长期借款100 B公司自己给银行还了一部分贷款比如 20万 我们做了一笔分录 借:长期借款 20 贷:其他应付款20 为什么是贷其他应付款呢
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师,请问一下客户买车,我们开发票借应收账款 收到款是老板收款 老板私人账户转入公户,借银行存款 贷其他应付款 调整往来 借其他应付款 贷应收账款 行不?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
还有一个就是,我们是家锋公司,大亮代鹭翔转这个钱给我们,我们付了增值税,鹭翔又转钱给我们,我们又把钱支付给大亮。这个流程分录咋写吖
你们只是代收代付,不根据发票做账,就前边说的把账冲平就行
口货物的收货人是厦门鹭翔四海,厦门鹭翔四海他们没钱付税费,然后跟厦门大亮公司友谊协商,相当于厦门鹭翔四海跟厦门大亮公司借钱,让厦门大亮公司转给家锋代付税费,11月28日厦门鹭翔四海把税费转给家锋,家锋还回去给大亮 这个涉及三方了,我要怎么平账哦
交委托人写个委托付款书
收到大亮替鹭翔付,借 银行存款 贷方其他应付款 大亮 付税费 借其他应付款 大亮 贷银行存款 收到鹭翔转进来要还给大亮的。借银行存款鹭翔 贷其他应付款鹭翔 还给大亮。借其他应付款 大亮 贷银行存款 借其他应付款鹭翔 贷 其他应付款大亮 是这样做嘛
交委托人写个委托付款书 就是分录理不清咋写平账
收到鹭翔转进来要还给大亮的。 借银行存款 贷其他应付款-鹭翔 还给大亮。借其他应付款 鹭翔 贷银行存款
可以了。谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。