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你好老师。请问下生产企业出口报关单的交易方式是C&F的。我做会计分录是这样做吗? 借:应收账款-xxx 17114.45 贷:主营业务收入 12968.73 贷:其他应付款-运保费 4145.72 然后一达通帮我们收汇 收到一达通的款16898.28 然后我结转应收是这样做吗? 借:银行存款 16898.28 贷:应收账款-一达通 16898.28 借:应收账款-一达通 16898.28 借:财务费用-汇兑损益 216.17 贷:应收账款-xxx 17114.45 请问上面分录做对了吗?

2025-12-17 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 11:54

你好,同学稍等,老师看一下。

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齐红老师 解答 2025-12-17 11:55

你结汇这里不太准确 1、收汇的时候:   借:银行存款(外币)     贷:应收账款   2、结汇的时候:   借:银行存款(人民币)     贷:银行存款(外币)   3、这个时候外币金额已经跟银行的账单上一致;   4、收汇的时候的汇率和结汇的汇率不同,换成的人民币也不同,调整分录:   借:财务费用     贷:银行存款(人民币)

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快账用户5324 追问 2025-12-17 12:06

我自己是没有银行外币户的,是一达通帮我们收汇的

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齐红老师 解答 2025-12-17 12:10

那你这里付了一通达手续费了的吗 借:银行存款-人民币 16898.28 财务费用 216.17 贷:应收账款 17114.45

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快账用户5324 追问 2025-12-17 12:11

收到的时候应该是已经扣除了手续费了

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齐红老师 解答 2025-12-17 12:12

那就是差额计入财务费用。

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快账用户5324 追问 2025-12-17 12:13

那我上面的分录都对是吗?

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齐红老师 解答 2025-12-17 12:14

就是后面收钱分录改成我写的那个。

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快账用户5324 追问 2025-12-17 12:32

那你这里付了一通达手续费了的吗 借:银行存款-人民币 16898.28 财务费用 216.17 贷:应收账款 17114.45 这个分录吗?

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齐红老师 解答 2025-12-17 12:38

你本来收17114.45,但是到账的是16898.28,差额就是手续费(他们少付的)

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快账用户5324 追问 2025-12-17 12:40

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-17 12:46

好的,同学不客气的哈。

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同学你好 这样做可以的
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可以的,可以这么做的。
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你好,可以的,可以这么做的,我用的是其他应收款,他用的是其他应付款。
2021-09-30
同学你好 直接做收到的人民币出口收入就行
2022-01-18
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