你好,购进直接出售,不需要处理

今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中超单位的发票,还是直接给招标单位开票收款?
专利类型:发明专利(保护期20年) 申请年份:2016年9月 入账时点:2025年3月 剩余使用月数:138个月 专利类型:实用新型(保护期10年) 申请年份:2020年11月年入账时点:2025年3月。剩余使用月数:68个月。 你好,看一下这个摊销的剩余月份都对着吗?
老师,2024年2025年,两年里我把管理部门用的车的折旧费计入到了制造费用-折旧费里面了,我现在该如何调账呢
收购茶叶每天价格都不一样,卖出去茶叶也是一天一个价,那收购茶叶发票也是月底一次开具,做账怎么核算更能体现真实成本
是否需要对方开配品的发票,如果开取发票了,是不是需要入库等,应该如何记账
不需要入库结转,我们不需要开发票
因为我们已经支付了这个配品的货款,等于又支出了一项成本,这个应该怎么做,能够与这个货品的成品关联上
收入是一起的,只结转成本就可以
想要把这个配品的货款计入这套货品的成本里
直接计入就可以,库存商品
之前的货已经出给客户了,这个新购进的配件如果计入库存商品的话,怎么出出去呢?因为这个配件不另外收费了!
你作为库存商品的一部分呀