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老师好,我们公司跟客户签了一份合同,全是服务费的,然后呢,客户又需要采购硬件(这个硬件的钱对方说包含在技术服务费里面),那我去京东上采购硬件后直接发货给了客户,京东给我开了硬件的发票,那这个发票我怎么做账呀,要疯

2025-12-17 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 14:53

采购硬件时借:主营业务成本 —— 技术服务成本(硬件配套)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(一般纳税人取得专票可抵扣)贷:银行存款 / 应付账款 —— 京东附件:京东硬件发票、采购合同、客户签收单(证明硬件交付) 确认技术服务费收入时借:应收账款 / 银行存款贷:主营业务收入 —— 技术服务费应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(一般纳税人按 6%,小规模按 1%)附件:技术服务合同、验收单

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快账用户1177 追问 2025-12-17 14:55

这样合适吗?进项是抵扣13%,销项是6%

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职称:注册会计师,税务师

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