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请问以前暂估商品入库是20万,同结转成本20万,后面收到发票18万,还有2万在后期还会开进来,那我收到发票分录是借:库存商品18万,货:应付账款18万,并同时冲之前暂估入库的是借:库存商品-18万,贷:应付账款-18万,之前结转成本也不用冲掉,是这样做的吗?

2025-12-18 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-18 14:33

直接 借:应付账款-暂估18万, 贷:应付账款-供应商18

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直接 借:应付账款-暂估18万, 贷:应付账款-供应商18
2025-12-18
对的,是的,需要这么做的。
2022-10-20
你好,一般企业暂估入账的本月已经发生的成本是可以结转成本的,下月不需要冲减成本,有差额的话可以进行调整。
2022-10-20
这样做可行,年前暂估入账和结转成本符合权责发生制,年后取得发票红冲暂估再按发票入账并结转成本,能保证账务准确。但要注意发票与暂估匹配、税务处理及清晰记录账务。
2025-03-26
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
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