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请问以前暂估商品入库是20万,同结转成本20万,后面收到发票18万,还有2万在后期还会开进来,那我收到发票分录是借:库存商品18万,货:应付账款18万,并同时冲之前暂估入库的是借:库存商品-18万,贷:应付账款-18万,之前结转成本也不用冲掉,是这样做的吗?

2025-12-18 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 14:33

直接 借:应付账款-暂估18万, 贷:应付账款-供应商18

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快账用户6319 追问 2025-12-19 08:36

因后期还会收到2万差额的部分发票,所以收到的发票金额跟之前暂估的金额一样,那之前暂估的主营业务成本也不用冲掉或调整是吗?

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齐红老师 解答 2025-12-19 08:45

后期一样的按我说的那样冲就行

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快账用户6319 追问 2025-12-19 13:57

你这个我一下子还不太熟练,我还需要把整个分录写下来才清楚些。我就是想问下,以前暂估20万,下次收到票18万,还有2万票可能再在下下个月才收到,那是不是我之前暂估结转的20万成本在后期不用冲回这20万成本吧?

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齐红老师 解答 2025-12-19 14:24

分2次冲暂估 借:应付账款-暂估18万, 贷:应付账款-供应商18 借:应付账款-暂估2万, 贷:应付账款-供应商2

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