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本公司为加盟酒店,有充值卡业务,本月客人在我店充值480元,资金回到总部账户上,本月客人又在本店消费911元,请问怎么写会计分录呢?谢谢

2025-12-19 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-19 17:53

借:银行存款 贷:预收 账款
借:银行存款 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项

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快账用户3535 追问 2025-12-19 17:53

但是充值的金额没有在我们账户上,回到总部了

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借:银行存款 贷:预收 账款
借:银行存款 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
2025-12-19
您好,若与自然人结算,支付给培训师费用,需要对方开具发票,您按劳务报酬申报个人所得税,
2022-01-29
你好 稍等给你回复的。
2022-12-05
同学你好 1、借:库存商品18760 贷:主营业务成本18760 借:主营业务收入25000 应交税费-应交增值税(销项税额)3250 贷:银行存款23250 2、借:主营业务成本280000%2B36000 贷:累计折旧280000 累计摊销36000 3、借:银行存款424000 贷:主营业务收入424000/1.06 应交税费-应交增值税(销项税额)424000/1.06*6%
2022-12-05
消费90.4,价税分离销售额=90.4/1.13=80 ,确认销售收入80,确认销售成本80*60%=48
2022-12-07
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