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请问老师,单位业务:购买的商品,做库存商品,然后出售。请问用购买的商品,做业务推广,财务直接做了进项税转出。但是我记得需要视同销售的。

2025-12-27 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-27 08:54

你好,你说的对,因为他们抵扣进项转出,其实视同缴纳了

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快账用户2399 追问 2025-12-27 09:39

但是正确的要求,外购货物用于宣传,要做销项税的呀。

但是正确的要求,外购货物用于宣传,要做销项税的呀。
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齐红老师 解答 2025-12-27 09:40

是的,进项抵扣缴纳销项

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快账用户2399 追问 2025-12-27 09:41

但是财务做的进项税转出,借 销售费用 113元 贷 进项税转出13 贷 库存商品100

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齐红老师 解答 2025-12-27 09:41

没抵扣,进项转出其实也是缴纳了

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快账用户2399 追问 2025-12-27 10:17

企业所得税汇算清缴还填写视同收入那张表么

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齐红老师 解答 2025-12-27 10:18

是的,需要填写的这里时

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快账用户2399 追问 2025-12-27 11:16

那增值税申报的销售额里没有这笔销项税的申报,但是企业所得税汇算清缴里有这视同销售收入,两者不一致了。

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齐红老师 解答 2025-12-27 11:17

需要填写到增值税那里,

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快账用户2399 追问 2025-12-27 12:22

做进项税转出了

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齐红老师 解答 2025-12-27 12:23

进项税额转出就不做视同销售

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快账用户2399 追问 2025-12-27 12:25

企业所得税也不用视同销售了么

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齐红老师 解答 2025-12-27 12:29

是的,只有增值税做视同销售时企业所得税才填写视同销售表

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你好,你说的对,因为他们抵扣进项转出,其实视同缴纳了
2025-12-27
对的,是的,需要视同销售。
2025-03-12
你好,是的这个也是一样要视同销售
2025-03-12
你好,这个是免税的吗?如果不免税的话,还有一个应交税费,应交增值税的需要视同销售。
2023-08-15
你销售给他一批货,顺便赠送 这个不需要视同销售也不做招待费,要按照折扣来开发票的时候也体现折扣
2026-01-01
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