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老师,我这边遇到一个客户,他的开票和银行回单都对不上,这个我做账的思路怎么捋

2025-12-28 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-28 15:09

您好,意思开的票都没有收款,没开票的,都用公账收了,是吧

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快账用户7934 追问 2025-12-28 15:31

是的,太乱了

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齐红老师 解答 2025-12-28 15:34

这种你难对得清的

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快账用户7934 追问 2025-12-28 15:49

老师,我可以按着10月份申报的第三季度数据,直接写在财务软件上吗

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齐红老师 解答 2025-12-28 15:58

可以的, 这个没有问题

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快账用户7934 追问 2025-12-28 16:41

老师,我直接写在利润表上,不能写

老师,我直接写在利润表上,不能写
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快账用户7934 追问 2025-12-28 16:42

还是说我需要做一个这个数的凭证

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齐红老师 解答 2025-12-28 16:43

这个你要先做账,再按报表申报

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快账用户7934 追问 2025-12-28 16:56

做两个凭证是吗,一个收入的,一个银行的

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快账用户7934 追问 2025-12-28 17:03

老师,我这个是接了别人的帐,接过来一看很乱,所以我想直接按第三季度的申报表数记账,这个我要怎么记

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齐红老师 解答 2025-12-28 17:06

你要先按他的科目余额表做期初,然后先把现在的账做了,有错的,后面再调

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齐红老师 解答 2025-12-28 17:06

前面的先不要管,先把要报税的做了

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快账用户7934 追问 2025-12-28 17:13

没有账,之前的账没有,没有任何数据

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齐红老师 解答 2025-12-28 17:14

前面的都是0申报的吗?

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快账用户7934 追问 2025-12-28 17:15

不是的老师,刚才我给您发了一个申报表的数,之前是有数的

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齐红老师 解答 2025-12-28 17:30

这个是有数据,你要把这两个的账做了

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快账用户7934 追问 2025-12-28 17:33

我知道,是不是我要单独做个凭证还是怎么做,因为直接谢利润表写不上

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齐红老师 解答 2025-12-28 17:36

你要直接把这个凭证做了

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快账用户7934 追问 2025-12-28 17:40

老师,那具体分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-12-28 18:04

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:主营业务成本
贷:应付账款

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您好,意思开的票都没有收款,没开票的,都用公账收了,是吧
2025-12-28
同学你好! 你是 代账公司 对不对。 另外, 第1笔38。66的收入 和 银行余额 是 怎么衔接的, 能把 你的资料 给我 看看吗
2026-01-02
同学你好 这个可以的,没事
2022-03-24
没有发票,收据也得叫他写个
2025-12-16
你好,你根据业务的类型,你看看具体是什么业务,往来业务的话,你根本就不涉及利润分配,未分配利润的。
2022-06-30
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