您好,意思开的票都没有收款,没开票的,都用公账收了,是吧

去年的账上银行余额和银行对账单上的余额没对上,漏记了利息费用的银行回单,审计那边要求我们去年账上的银行余额要和银行对账单上的余额一致,所以要我们调账,所以我想问这个调账怎么调,直接把漏记的银行回单做到去年的账上吗?如果是把漏记的银行回单做到账上,还要调净利润未分配利润,这个又怎么调呢?
老师你好咨询一下,我们做外账的,客户快递过来的他跟他往来客户的对账单,还有两联发票清单,这些都要路障装订到账本上吗。有合同的是不是合同也要装订上
老师,我这边有个客户,跟我们签合同时的单位被账户冻结了,我的发票也是开给这个单位。后来他又注册了一个公司,原合同的钱是新单位打给我们的,单位对不上,我这边要怎么处理?
老师,我做内账,然后这边的两个老板说不用我做分录那样做账不需要做的很复杂。就把他们俩每个人的支出做个大流水,然后每个人从公户拿回的钱做个大流水。然后算出利润,多退少补。那样我应该怎么记呢,比如这个钱是员工购买的,然后公户报销的我要怎么记支出,还有是银行的手续费和银行的利息收入怎么记,因为这个就区分不出来是谁的支出了。他这么一说我不知道怎么记录了。请老师帮我捋下思路,让我简单记录就行。@董孝彬老师,其他老师麻烦别接手
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
是的,太乱了
这种你难对得清的
老师,我可以按着10月份申报的第三季度数据,直接写在财务软件上吗
可以的, 这个没有问题
老师,我直接写在利润表上,不能写
还是说我需要做一个这个数的凭证
这个你要先做账,再按报表申报
做两个凭证是吗,一个收入的,一个银行的
老师,我这个是接了别人的帐,接过来一看很乱,所以我想直接按第三季度的申报表数记账,这个我要怎么记
你要先按他的科目余额表做期初,然后先把现在的账做了,有错的,后面再调
前面的先不要管,先把要报税的做了
没有账,之前的账没有,没有任何数据
前面的都是0申报的吗?
不是的老师,刚才我给您发了一个申报表的数,之前是有数的
这个是有数据,你要把这两个的账做了
我知道,是不是我要单独做个凭证还是怎么做,因为直接谢利润表写不上
你要直接把这个凭证做了
老师,那具体分录怎么写
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:主营业务成本
贷:应付账款