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之前会计这么做账的, 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 现金-暂估 现在来票,收到发票后,我不想冲了再入票,请问怎么做?谢谢

2025-12-29 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 12:18

你好,发票和账户是一样的金额的情况下借现金暂估 贷应付账款等科目

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快账用户3552 追问 2025-12-29 12:30

老师,我有个疑问哦,我这个发票没有重新入账,贷应付账款的话,这个账户的数,岂不是不是变负了,变少了?这行吗

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齐红老师 解答 2025-12-29 12:35

你这个钱支付了没有?

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快账用户3552 追问 2025-12-29 12:44

之前会计做的付现金,来票了,支付了的

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齐红老师 解答 2025-12-29 12:52

借库存现金暂估 贷库存现金

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快账用户3552 追问 2025-12-29 12:56

老师,想问下,如果我想把应付账款,客户明细体现上,应该咋操作好

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齐红老师 解答 2025-12-29 12:56

借库存现金,暂估贷应付账款,供应商 借应付账款,供应商贷库存现金 应付账款不是客户是供应商

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