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老师麻烦问一下有个12月新成立的公司,并且在12月业务开了24万的发票,现在是成本发票还差8万左右我可以先暂估上吗,等一月来了发票我再冲了,老师分录怎么

2025-12-29 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-29 14:55

暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/利润分配-未分配利润(跨年调整损益)暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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