你好,多余的部分冲减出库的原材料,相当于出库的材料退库核算的这个

甲公司(一般纳税人)存货采用计划成本核算,2017年2月份发生如下事项:(1)期初结存原材料计划成本为25万元,材料成本差异借方余额为3万元,存货跌价准备贷方余额为3万元。(2)2日,购入原材料一批,实际支付价款为50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为8.5万元;采购过程中发生运杂费0.3万元,保险费1万元,入库前挑选整理费0.2万元。该批材料的计划成本为58万元。(3)10日,生产领用该原材料一批,领用材料计划成本30万元。管理部⻔领用原材料一批,领用材料计划成本5万元。(4)15日,收回之前委托A公司加工的半成品一批,委托加工时发出半成品的实际成本为15万元,加工过程中支付加工费2万元,装卸费0.8万元,受托方代收代缴消费税4.5万元。甲公司收回该委托加工物资后准备继续加工生产,该批半成品的计划成本为20万元。(5)月末,甲公司结存原材料的市场价格为42万元。求问这题分录要怎么写,谢谢
你好,老师,我们是工业企业,生产石膏板的,我想问下我们的成本怎么核算。1.我们不存在在产品,但是料仓里肯定有领用出库但是未使用完的原材料。2.使用量生产给不出来,剩余量给不出来,只有完工产品的总量。3.有原材料配方,根据生产量倒推出使用量,暂且为标准成本。4.有其中一种原材料的使用量可以测出,以这个为标准推其他原材料的用量算的实际成本。都有差异
审计师张艺(审计072)在对某公司2010年财务报表进行审计的过程中,发现该公司对于期末料到票未到的物资,按计划价格编制会计分录如下: 借:原材料(计划成本) 贷:材料成本差异(计划成本) 公司财务人员介绍,到下年度收到发票时,再根据发票实际金额编制会计分录: 借:材料成本差异 (实际成本) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(实际成本及税金) 如此,“原材料”账户登记的是材料的计划成本;材料实际成本与计划成本的超支差异在“材料成本差异”账户的借方,节约差异在贷方;“应付账款”账户登记应支付的材料实际成本,与会计准则要求的账务处理结果是一样的。 【要求】请分析该公司的相关账务处理对其2010年财务报表的影响。
原材料实际用量比标准用量要小,差异出来了,但是导致我的生产成本出现了贷方余额,麻烦请问老师怎么回事
1. 甲公司(一般纳税人)存货采用计划成本核算,2019年2月份发生如下事项: (1)期初结存原材料计划成本为25万元,材料成本差异借方余额为3万元,存货跌价准备贷方余额为3万元。 (2)2日,购入原材料一批,实际支付价款为50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为8万元;采购过程中发生运杂费0.3万元,保险费1万元,入库前挑选整理费0.2万元。该批材料的计划成本为58万元。 (3)10日,生产领用该原材料一批,领用材料计划成本30万元。管理部门领用原材料一批,领用材料计划成本5万元。 要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中金额单位用万元表示,有小数点的保留两位小数) (1)计算甲公司本月材料成本差异率。 (2)计算甲公司本月发出原材料的实际成本。 (3)计算甲公司期末结存存货的实际成本。 (4)编写上述经济业务的相关分录。
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
比如,就是我bom里是1个A原料,我实际生产的时候用了2个A。那我出库的时候按照2个出库。但是我结转成本的时候,按照bom1个,结转;最后没结转的,都显示在再产品中了。我想减少在产品,怎么处理。
借原材料 借原材料--半成品 红字
那我原材料不是多了吗。我原材料已经用了呀。就是生产中可能产生废料了。
本来就多出库了这个,那还是在生成本本里啊
没有多出库啊。就是标准是1个A,但是实际生产就是领用了2个A .损耗了。
借生产成本 借原材料-半成品 红字
然后呢。结转到生产成本里,还是在存货科目下呀。我账上没有这么多存货。
你正常领用,只能到成本
结转产品成本时候,我是按照标准成本结转的。实际的差额,怎么做分录
按照实际才可以,按标准这个差额没法处理