部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入 在部分红冲时有一个前提:必须受票方先做用途确认(包括勾选入账,勾选抵扣等)。如果受票方没有做用途确认,那销售方想要红冲,只能全额红冲!

货物退回怎么开具发票呢?之前已经开过发票给客户了,现在又发生销售退回
除了销售退回,发票已按照原价开出,其他的销售折扣折让是从新开发票还是走财务费用呢
销售折让和销售退回真么开红票?
对方给我开的销售折让,只是折让,没有退货,怎么做账
发生销售退货,因为之前的销售已经开了发票了,销售退货可以用销售折扣的方式开退货发票吗
开过销售折让的发票怎么再开销货退回
个税扣除一年超过多少就交税?
老师请问下,跨行转账时备注应该是资金调拨写成了奖金调拨这个有没有影响?
老师好,我需要调增值税的纳税申报表,把主表一般项目的金额、税额分一部分到即征即退项目。会不会影响那个月已经交的应交增值税金额
老师,咨询一个问题,公司营业执照注册资金减资要怎么办理
请教老师,我是4s店,客户交了预交维修款要求现在开票,但是售后需要在26年1月才能结算,我根据票做了收入,但是没法结转成本,该怎么做?
老师好!请问一下年末关账时,计提所得税费用,需要扣除税收滞纳金吗?
老师,员工提交的飞机票报销单是第三方公司开具的,有机票款、代订服务费、保险费如何入账
纯外贸企业 收到库存商品就认证出口退税了,后面发现库存商品有问题不能申请退税,我们视同内销开具了发票,对应的进项税我们没有抵扣,但是也没有从认证出口退税那边申请撤销认证出口退税。 我感觉是错的,视同内销是不能抵扣进项税的,也就是说视同内销的对应的进项税是要转入成本的。
老师好,小规模公司4季度开专票25万,普票开多少可以免增值税呢,是专票和普票合在一起算还是分开算呢