在下面1月份交印花税,可以的

老师我们6月份注册的,公司的注册资金是100万,我这个月申报7月份的印花税,是不是注册资金要填在印花税表里面进行印花税申报
老师 信息采集需要弄些什么东西呀老师,咨询下,我们单位注册资本,以前认缴4千万,11月9日实缴300万进入,那因为11月发生实缴注册资本300万,我需要交哪些税?在什么时间交?是当月交,还是次月交纳印花税?
老师,咨询下,我们单位注册资本,以前认缴4千万,11月9日实缴300万进入,那因为11月发生实缴注册资本300万,我需要交印花税,填纳计税金额,直接填写300万,对吗?
12月份有个股东实缴注册资本的印花税忘记交了,那我在二月申报的时候加上行吗?还是得必须补报在12月份
老师好,注册资金1000万,投资款是平时一点一点存进去,注册资金还没有存足。 我现在想问问假如本月收到老板存进投资款10万,那这10万本月需要交印花税吗?还是说注册资金注册时已一次性交完?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗
开过销售折让的发票怎么再开销货退回
个税扣除一年超过多少就交税?
老师请问下,跨行转账时备注应该是资金调拨写成了奖金调拨这个有没有影响?
老师好,我需要调增值税的纳税申报表,把主表一般项目的金额、税额分一部分到即征即退项目。会不会影响那个月已经交的应交增值税金额
老师,咨询一个问题,公司营业执照注册资金减资要怎么办理
请教老师,我是4s店,客户交了预交维修款要求现在开票,但是售后需要在26年1月才能结算,我根据票做了收入,但是没法结转成本,该怎么做?
老师好!请问一下年末关账时,计提所得税费用,需要扣除税收滞纳金吗?
老师,员工提交的飞机票报销单是第三方公司开具的,有机票款、代订服务费、保险费如何入账
纯外贸企业 收到库存商品就认证出口退税了,后面发现库存商品有问题不能申请退税,我们视同内销开具了发票,对应的进项税我们没有抵扣,但是也没有从认证出口退税那边申请撤销认证出口退税。 我感觉是错的,视同内销是不能抵扣进项税的,也就是说视同内销的对应的进项税是要转入成本的。