同学,你好
借:预付账款690
贷:银行存款 690
借:管理费用-运费3690
贷:预付账款690
银行存款 3000

销售给武汉江丰有限责任公司产品一批,减震器500件,不含税单价490.00元;仪表盘900件,不含税单价605.00元,业务部门开出增值税发票及发货单,储运部门以转账支票支付代垫运杂费3000.00元,财会部门根据增值税发票、代垫运费清单向银行办妥托收手续。按合同规定3日后承付。会计分录怎么写
1,从常州市永恒公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:圆钢10吨、单价3500元、价款35000元、税额4550元;对方代垫运费并收到承运单位开具的增值税专用发票上注,明:运费2000元、税额180元,材料已验收人库并填制“收料单”,价税合计41730元尚未支付。2.按照合同规定,填制金额为200000元的“电汇凭证”预付向万荣市庆丰公司购生铁款。3.上月已预付货款55000元向晋城市光庆公司购买的扁钢验收人库并填制“收料单”,合同规定运费由销售方负担,同时收到的增值税专用发票上注明:扁钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元,价税合计67800元,经审核无误后扣除前已预付的55000元外,余款12800元填制“电汇凭证”支付(提示:应编制转账凭证和付款凭证各1张)。4.通过企业网银偿还上月所欠原平市光明公司的货款45200元。这些都怎么写分录呢,感谢感谢
河南长江种植合作社是一家2016年成立的农民专业合作社,2021年有关固定资产核算的部分经济业务如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元购买水泵一台,取得销售方开具的增值税普通发票,用现金支付运杂费、安装费350元。原始凭证(2)2月10日,合作社购买电脑一台,用银行存款支付价款5000元,取得销售方号额设具的增值税普通发票。(3)5月4日,合作社建办公室3间,用银行存款购各种材料,价值30000元,用现金支付工人工资6000元、运杂费4000元,现建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐赠的全新电脑一台,价值6000元。(5)7月29日,合作社出售农用车一台,账面价值3000元,已提折旧2000元,出售时,用现金支付清理费400元,双方协议价1000元,款项已收。问题:编制相关会计分录。老师这5小问的会计分录咋写
河南长江种植合作社是一家2016年成立的农民专业合作社,2021年有关固定资产核算的部分经济业务如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元购买水泵一台,取得销售方开具的增值税普通发票,用现金支付运杂费、安装费350元。原始凭证(2)2月10日,合作社购买电脑一台,用银行存款支付价款5000元,取得销售方开具的增值税普通发票。(3)5月4日,合作社建办公室3间,用银行存款购各种材料,价值30000元,用现金支付工人工资6000元、运杂费4000元,现建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐赠的全新电脑一台,价值6000元。(5)7月29日,合作社出售农用车一台,账面价值3000元,已提折旧2000元,出售时,用现金支付清理费400元,双方协议价1000元,款项已收。问题:编制相关会计分录。
河南长江种植合作社是一家2016年成立的农民专业合作社,2021年有关固定资产核算的部分经济业务如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元购买水泵一台,取得销售方开具的增值税普通发票,用现金支付运杂费、安装费350元。原始凭证(2)2月10日,合作社购买电脑一台,用银行存款支付价款5000元,取得销售方开具的增值税普通发票。(3)5月4日,合作社建办公室3间,用银行存款购各种材料,价值30000元,用现金支付工人工资6000元、运杂费4000元,现建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐赠的全新电脑一台,价值6000元。(5)7月29日,合作社出售农用车一台,账面价值3000元,已提折旧2000元,出售时,用现金支付清理费400元,双方协议价1000元,款项已收。问题:编制相关会计分录。
员工工伤补助指定户打入了公司公户 之后再转日入他个人 这样这账怎么挂一下合适
生产型企业因一些原因没有电费发票,个人交款的凭证可以入帐吗?可算成本吗?
老师,我们公司今年年初才投产,1_.3月食堂粮油、白油都是老板个人付款买的,没往财务报账,把前3个月费用记入到4月份行不?挂老板往来,可以吗?我们执小企业会计准则。
油费暂估入账后,实际取得发票跨年了,发票金额比估帐少了,如何处理,入账
老师,销售二手车,电子发票(二手车销售统一发票),需要缴纳增值税吗
老师你好,现在老板想把车租给公司,后期报销油费,修车费啥的?开车办理公事,需要填制啥表吗?租赁时间可以写23年4月至32年4月吗?没有租车发票可以做账吗?不能抵扣成本对吗?麻烦老师解答一下。
老师好,公司买了2台手机(5万元)送人,不能扣个税,员工来报销,发票是公司抬头的,那我怎么做账合理呀?
请问老师自来水公司代收的污水处理费做什么账务处理?
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
怎么是预付的呢?
二级明细需要写吗?,这样是不平吗?
同学,你好
二级明细不需要写
最后平了
我以前有别的录入明细
同学,你好
那没有关系,后面冲你录入的科目就行