您好,11月计入预付账款中,12月收到发票计入费用中,同时冲预付账款

一般准则, 21年11和12月有笔账每个月摊销费用分录是: 11月借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 12月摊销,借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 我11月和12月分录写错了:借 管理费用 8333 贷 预付账款8333 22年该怎样调整?错账有啥影响吗?
老师好!老师,费用单据是11月份的(还有普票),员工12月才报销,出纳现金付款,能把费用做到11月的凭证里去吗?那付款是12月,要怎样处理?谢谢!
10月电费,我在10月做账已经计提了,但是款11月付了,然后发票是12月才回来,那我这个12月回来的发票直接附件在11月付款后面吗还是怎么弄啊老师
老师,11月份有一个技术开发费用,11月18日从对公转给他了,我放在12月申报工资薪金时填报了。但是做账的话,我不确定了,一般是11月底计提,12月发放。这个要怎么做账呢
收付实现制11月已转账12月和12月的其他费用一起报销,在11月应该如何挂账
我们公司借款给对方公司,支付给我们的利息,利息需要开票吗
你好老师,我账上挂着其他应付款300元,然后这个钱不给他了用于赔偿款,我该怎样做分录
外币账户可以接受任意币种嘛?
老师,不开票的小规模季度要申报不开票收入,怎么算要报多少不开票收入
你好老师,请问下劳务费现在怎么开票呢?说是改了税法?不叫劳务费了吗?
老师,跨区域涉税报告是比如是12月30开的,次月报个税人员信息采集日期是从什么时候开始,是12月1还是12月30日
老师12月开的红色发票冲抵得是6月份的,增值税抵消的是第四季度对么
奇怪,借款合同缴纳印花税,是没有减半的税收优惠吗?
老师 公司一年报一次印花税可以吗
一般纳税人能给个人开发票吗