借银行存款500万 贷应付账款2358490.56 管理费用等科目4716981.13-2358490.56 应交税费、应交增值税进项转出283018.87

6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
老师好,我们一般纳税人,2023年我们做了一笔 借:主营业务成本100 应交税费-应交增值税-进项税额6 贷:应付账款106 现在部分业务终止,不用支付这么多钱了,支付90万就行了,然后对方给我们开了16万的红字增值税专用发票,这16万的红字发票怎么做账啊?
有笔招聘费支付的时候借应付账款506万贷银行存款506,收到发票按照发票分摊一年,借管理费用41.6万应交税费进项税6万贷应付账款47.67万,本月服务终止剩余20.79万未摊销完?对方把这506万冲红掉了,又开进来100万的发票,相当于只消耗了100万,那该怎么做账?拿到红字发票该怎么冲红?因为没摊销完
一般人什么情况下可以开一个点的发票
老师好,请问分公司盈余公积要计提吗
公司买车是买的法人的车 已经开具二手车发票 这种公司付款给法人卡里钱就可以做账 公司购买法人车了吗
老师 我们供货商甲让我们把货款直接转给他的供货商乙 然后甲给我们开发票 这样可以吗
老师咨询一下,现金流量表中,期初现金余额怎么取数,期末现金余额怎么计算
老师,安装服务,合同不大一万左右的,需要材料和人工,怎么做分录,临时用工怎么做账
我们是一般人 卖菜的, 农产品收购发票 怎么开票? 我们自己开吗?开几个点免税还是1个点
老师卖产品 发货的物流费 会计分录怎么写
文文老师,继续选劳务,反正就是和以前一样开具对么,*劳务*加工费
个体户从定额转为查账征收,这个申报表两个都要填写吗?
退回400万,其中100万又重新开的发票进来,上面那个分录能分开写吗?账套不支持损益类科目在贷方
负数发票 借银行存款400万 应付账款100万 管理费用等科目-(4716981.13-2358490.56) 贷应付账款2358490.56 应交税费、应交增值税进项转出283018.87 篮子发票 借管理费用等科目, 应交税费、应交增值税、进项 贷,应付账款100万