同学您好,很高兴为您解答,请稍等

12月份计提年终奖的话,但是1月份还没发放,先计提,个税系统里也是要先申报个税吗?
你好老师,我们定了100套包装物包括箱子盒子,厂家另外赠送10个外箱,赠送的这个外箱,我们该怎么做帐入库的话没有单价,然后我们还想把这个外相给反映出来库存
欧老师,有个我们打款,对方用其他公司开票,我们要求退回重新打款,对方要先打款再退,有其他好的方法么
小型微利企业,年度应纳税所得额大概700万,那么所得税是怎么算的
老师,单位交社保不报个税什么后果
小规模可以开运费吗?几个点
卖货的个人去大厅代开发票能开专票吗,一个点的专票
老师,其他货币资金要发函吗?金额1万多?
您好,我想请问下半路接账,以前没有账的情况下,怎么建账啊
老师,劳务派遣普票以前差额征收,税率是5%,新增值税法之后是差额征收,税率3%是吗?
您好,借:应付账款-500÷1.06 借其他应收款500 贷:应交税费进项税转出 500÷1.06×0.06 再冲 借:管理费用-250 贷:应付 -250 收到发票 借应付账款100÷1.06应交税费进项税100÷1.06×0.06贷其他应收款100
第一步那里借贷不相等了
平的,我就是复制您 的分录,借贷移动了
好的明天我再录入凭证看下
好的好的,我会及时回复的
你好老师,我把之前的凭证按照原来的红冲掉借应付账款500贷应收款500,现在应付账款期末贷方余额刚好是税款,怎么把这个进项税额转出做个凭证
最下面那个就是的
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哦哦,我们也没有用银行存款这个科目,那直接红冲分录 借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
这样是不是应付账款本年累计就会多了一个进项税额,现在收到500万红字发票怎么做
是对的,谢谢老师