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老师,我们公司制度办公室装修首付款,我是这样记账的,借:应付账款-xx公司,贷:银行存款,这样对?他们也要给我们公司开发票的

2026-01-05 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 21:55

您好,不对,记账应为: 借:长期待摊费用(或在建工程)贷:应付账款—A公司 付款时再做: 借:应付账款—A公司 贷:银行存款 对方公司必须开具增值税专用发票(或普通发票),我们公司才能入账抵扣和合规。

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快账用户1266 追问 2026-01-05 21:58

老师,那上面长期待摊费用我能和付款时一起记账?因为款已经付过去了

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齐红老师 解答 2026-01-05 22:00

您好,这个可以的,不过用了应付,这个就方便以后查账

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