短期可零申报,但要维持高新/科创资格必须做研发费用,否则会影响资格认定、追缴优惠税款。

老师,我前两天面试了一家公司,这家公司是属于软件技术服务行业,是有研发费用这块的业务,2017年成立,2020年开始有业务,我是前两天入职的,了解到他们前期是有研发支出,目前研发是属于停滞状态,说是前期研发的软件现在是投入市场的状态。之前的会计都是有计入研发费用支出这块的,也有把技术人员的费用分摊。目前也一直在分摊研发费用。他们这家公司目前是在申请高新技术企业阶段。老师,我之前没接触过研发这块的业务,请问这个财务,账务这块做的对吗?
老师你好,我们家现在是开发阶段,满足资本化条件,如果我们家A项目无形资产研发完成,研发支出—资本化支出转为无形资产了,那后期A项目的研发费用应该计入什么科目?因为我们家想申请高企,高企不是要提供近3年的研发费用账嘛,如果我们家一年就发了研发完成,后面2年的账应该怎么做?
公司给别的公司做研发,对方开过来的发票做了技术服务收入,而投入的人工材料都做在管理费用研发费用下面,这样就没有成本了,收入与成本不匹配,这样行不行啊?我们是高新技术企业,适用小企业会计准则
老师企业是一家化学原料制造业,是2021年认定为科技创新型企业,之前会计安一般制造业做账了没做研发费用,,要报高新我重新做账了从2019年做到现在,做了研发费用,指标也过了企业也报在高新技术企业认定管理工作网也报过了,现在要改税务三年,设计到年报之前会计2020年第四季度利润总额298000多,交了6100多企业所得税,我的做出来是620000多,做了减免,研发费用加计扣除,还要补交2900元企业所得税,老板不愿意交,这个怎么处理,什么原因前会计营业成本80多万,我的20多万,这个是什么原因造成的??
老师请问我们知识产权行业,上级说没完成今年高新指标,让我们公司凑数报个高新,可是实际上我们也没有研发,就算审计给调出有研发费用,如果我们高新没通过是不就没什么风险,但是一但通过了汇算清缴的时候要做研发费用加计扣除,是不有风险啊
公司押了3个月工资,然后26年发放,发的比计提的多,我要补计提,这样直接补计提的记在26年,账不用调整可以吗?不用设什么年度损益调整科目吧
老师,开票员的信息登录不上,可以用法人的信息登录开发票吗?
老师,就是我们12月底,红冲了一张一月份开普票,第四季度我们开发票没超过30要,就只开专票,专票要交税哟,普票没开但是又红冲一张普票,导致普票开票额和税额为负数,我看了第一季度开票也没超30万,普票享受了没交增值税,现在第四季度普票是负数,是不是我就不能和专票负数抵。
老师 我想问下2025年度 发票 员工报销的火车票 或者别的发票 专票 普票 2026年度还能入账吗 跨年了还能入账报销吗
老师,25年现在有三个月工资未发放,现在要看我是不是多计提了,就是这三个月工资总数相加和金蝶系统里面应发工资核对是吗?
老师,资本公积用交印花税吗
2048658.15的开票金额,业务招待费能抵扣多少 假设没有开过业务招待费
朴老师,我想就刚才的问题再问一下:我们的电费10月份是11万元,公司当月没有支付。到12月1号才支付10月份的电费,那我们这个10月份发生的电费成本,那要怎么入呢?(朴老师)
各位老师,想问下年底要清账,公司有部分应收账款是已经确认收不回来了,公司都注销了,那我是直接挂营业外支出吗,凭证后面需要黏贴什么备查资料,还有一部分应付账款,法人说已经结清了,但是公账上没有查到这笔支出的流水,法人让挂他头上,那我需要法人提供什么资料才能录这笔分录呢
小规模纳税人季度申报企业所得税时,填报的职工薪酬是本季度的数据还是全年的数据
我们是免增值税的, 可能后期不会去报高新了,那25年还需要做研发费用吗
有研发支出就可以做的哦
如果没有就不需要做,是吧
对的,没有就不用做的