您好,这个如果是给业务员的,不要入库了,直接他们就可以

老师,两个公司的账,a公司看账面显示挂账应付款b公司款27.6万元;b公司看账面显示应收A公司款为40万, 两个公司账面金额帐对不上,会是什么原因?刚接过来的账
老师,两个公司的账,a公司看账面显示挂账应付款b公司款27.6万元;b公司看账面显示应收A公司款为负数40万,那就是b应收a公司40万 两个公司账面金额帐对不上,会是什么原因?刚接过来的账
老师,内账选择用权责发生制,那收入和成本都是怎么去采集哪个数
老师,公司有发年终奖,年会给予优秀员工发放现金奖励、现金抽奖,特别奖励(现金),还有开门红包,请问都放什么科目呢?
老师,外账做的,借:暂估成本 贷:其他应付款:法人怎么办
钱付了,货发了但是没开票,暂估的话进项税额怎么处理,全额付的
请问老师,一般纳税人开票建筑服务-劳务费属于简易计税是吧,按3%交增值税是吗
老师你好,我是事业单位会计,我们收了一个劳务公司的宣传费,还能让这个公司给我们劳务派遣人员吗?
我们的一批产品,质量问题客户退回后,我们又重新加工这部分账务改如何处理
老师,公账提现给法人,外账直接做的库存 现金,没有挂法人往来是可以的吗。
因为业务有时候会把这些赠品当费用还给我们
意思是业务员送给你们吗
不是,业务员有时候拿了我们的货,用这个抵货款
这个你收到了货
借:库存商品
贷:应收账款
这样做就可以