那个计入营业外支出

关于运输合同的印花税。老师,对方公司开来一张10万的运输费发票,我们已经付款了,我们这个月要按照这个10万计算运输费的印花税吗?
砖厂可以开运输发票吗,比如我们给张老板销售砖1万块钱,我们给他找车送到家,收他2000运费,钱都是打到我们公司,那么我们就要给张老板提供1万元的砖票和2000块钱的运输费发票,我们可以自己开运输费发票吗
我们销售材料10吨,一共5万元,还有运费1万元,我怎么开发票呢,我一共收款6万,运输也是我们找的运输公司,我们合同含材料含运费
我们恒泰公司是销售方,开具了销售产品给购买方万泽公司,产品包运输费,运输公司开具了5万元的运输费,5万元的运输费里面不只是有万泽公司的,还包括了别的公司,前几个月恒泰公司已经开具了增值税发票给万泽公司,按道理这个运输费也应该抵扣,但是至今未抵扣,那么往后这个运输费的税额要怎么处理呢?
我们公司发了一批货给客户,运输费100元,其中有一个商品运输途中坏了,运输公司赔了我们10元(运费2元,货品价值8元),我们支付给运输公司90元运费,运输公司应该给我们开多少金额发票?怎么做账呢
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
对方不用给我们开发票吧?
所有相关分录怎么做?
为什么是营业外支出
因为那个赔款没法收到钱了