您好,
借:银行存款
贷:其他应付款-法人
支付货款
借:应付账款
贷:银行存款

老师,以公司名义贷的款,钱是直接打到法人的私人账户里,请问分录怎么做? 然后还款时,也是直接从法人账户里支付的,分录怎么做呢?
老师,老板私人账户收款,然后又把钱打给出纳私户,让出纳用自己的私户进行日常开支,这个风险都有哪些
老师法人私人账户收到客户打私账,然后公司付钱不够法人又把这笔钱打给公司这个怎么做分录
老师,法人用自己的私人农业银行给自己的公户支付了一笔300元,请问分录怎么写
小规模企业法人自己先付款买了茶叶,再送给客户,用于交际应酬,然后法人把自己花的钱找自己公司报销,然后公司把报销的钱打款给法人怎么做会计分录?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
支付出去的可以是成本吗
如果前面没有入账
借:主营业务成本
贷:银行存款
法人转账进来,备注客户货款
可以的,这个没有问题的
老师,我的意思是收入写法人,支出写成本可以吗
做完了现在应付账款是负数了
借:银行存款
贷:其他应付款-法人
借:主营业务成本
贷:银行存款
直接这样做就可以