你好没勾选退税明细生成免抵退汇总表的缘故

月份的免抵退税汇总表中出口货物劳务计税金额与增值税纳税申报表出现了正数差额,为什么,请说明原因为什么会有差额。
出口退税. 生产企业当年度首次退税, 收到税局反馈说免抵退税汇总表以下数据不一致“与纳税表差2 1123.35 , 0”(如图),征退税差是0,发票税率是开的0退税率13%, 没有留抵税额,认证和申报的进项是一致的.找不到问题在哪里..
老师 为什么在电子税务局纳税申报时,之前已经完成进项抵扣勾选认证,而且在电子税务局纳税申报下的专用发票申报抵扣明细表格中已经有数据了 可在附表二里面没有显示数据?
进出口生产企业,增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务未开具发票销售额和免抵退税申报汇总表中的免抵退出口销售额不一致是什么原因?
请金金老师回答:我现在在电子税务局更正申报以后,利润表和所得税申报表的利润总额还差点数据,怎么找是哪里的原因
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理