跟销售收入直接挂钩的计入主营业务收入

我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
你好老师,是这样的我们在抖音平台卖货,比如这个货是100元,我做账,借,应收账款100,贷主营业务收入88.5,应交税费-销项11.5,后来抖音平台给顾客的补贴1元,顾客给99元,1元的补贴等于我们还是收到100元,但这个1元我们需要开票给抖音,这个1元怎么做账呢?
老师,我们给抖音平台开发票,(抖音给我们的补贴)开的是6%的推广服务费,那这个怎么入帐呢,
老师好,请问抖音平台的补贴,我们给开发票开什么税目?
商家给抖音平台开的平台补贴发票应该怎么入账?会计分录怎么写
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是4000元(16个员工16x4000=64000),5月开始购买意外险4500元(一年意外险是4500元,),计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费4500元取得发票的会计分录怎么做?每月工资表员工都体现扣一笔22.94意外险,可是意外险是一次交一年4500元,这个每月怎么做会计分录?麻烦老师一套会计分录写一下,谢谢老师。这边的会计分录如下:1、缴纳意外险→借:预付账款-意外险4500,贷:银行4500。2、计提工资→借:主营业务成本64000,贷:应付职工薪酬-工资64000。3、发放工资→借:应付职工薪酬-工资64000,贷:银行63625,贷:预付账款-意外险375(4500*12=375),麻烦老师看一下会计分录对吗?还需要补充或更正的吗?
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是4000元(16个员工16x4000=64000),5月开始购买意外险4500元(一年意外险是4500元,),计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费4500元取得发票的会计分录怎么做?每月工资表员工都体现扣一笔22.94意外险,可是意外险是一次交一年4500元,这个每月怎么做会计分录?麻烦老师一套会计分录写一下,谢谢老师
出口退税,留底要小于出口税额,这里的留底是指上月的,还是本月的呢
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是4000元(16个员工16x4000=64000),5月开始购买意外险4500元(一年意外险是4500元,),计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费4500元取得发票的会计分录怎么做?每月工资表员工都体现扣一笔22.94意外险,可是意外险是一次交一年4500元,这个每月怎么做会计分录?麻烦老师一套会计分录写一下,谢谢老师
老师好,麻烦问下股权转让工商变更的时候有一个实际到位股权金额怎么填写?
老师,请问一下公司收到个人的动车票。假如没有申报工资薪金,可以入账的嘛?还是必须报工资的才能报销啊
建筑公司接了一个工程,标线施工这一块是请别的公司做的,对方开了发票进来,记入工程施工的哪一项成本?
2025年的汇算清缴补税749.31元,计入以前年度损益调整科目,但为什么在资产负债表的期末未分配利润-期初未分配利润≠利润表的净利润,差额就是补缴税费的749.31元。我的会计分录如下: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,你好。请问客户开业送客户鲜花,做业务招待费吗?开的专票其进项税额可以抵扣吗?
老师,幼儿园伙食是独立核算的,严格控制支出项,象食材抽检费等放入伙食中核算吗?
老师,我看之前的会计还给抖音平台开了这个现代服务的发票,这个业务怎么理解啊?有点不懂
平台是补的销售差额,比如100,客户支付80,平台补贴20,那么就还是你们的销售收入
哦,老师,您这样讲我明白了,麻烦您能帮我看一下这个报表吗?每个月都是亏的,从报表上怎么去调配一下能扭转这个局面啊老师。
据实做账,不能虚假去调账的